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開展內控管理自查工作

發(fā)布時間:2022/11/4 10:09:16    瀏覽次數(shù):2468    來源: 金海岸 李玉成

近日,金海岸公司內控管理小組全面部署,針對內控領域存在的問題,在公司內部積極開展內控管理體系制度執(zhí)行情況自查自糾工作。

/upload/localpc/default/20221104101124/1金海岸公司開展內控風險專項檢查行動1.jpg

本次內控管理專項檢查活動,以部門為單位進行自查自糾,圍繞內部控制組織管理、內控制度、內部監(jiān)督機制等領域進行全方位、多層次的細致排查,通過部門交叉檢查資料、聽匯報等方式開展針對性核實驗證。從檢查結果來看,各部門對內控管理的自查工作充分重視,通過查糾過程中揭示的相關問題為切入點,深入進行自我整改和內控制度完善,有效增強了內控意識和風險防范能力,為營造良好的公司治理環(huán)境奠定堅實基礎。

行而不輟,履踐致遠。下一步,金海岸公司內控管理小組將針對排查出來的問題進行認真分析和總結,抓住問題背后的本質規(guī)律,辨證施治,靶向治療,舉一反三,觸類旁通,不斷提高公司現(xiàn)有內部監(jiān)督管理水平,切實完成內控存在問題整改工作,不斷提升公司治理水平。